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      全國質(zhì)量誠信AAAAA級品牌企業(yè)

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      公司內(nèi)刊

      玉誠環(huán)境管理標準(管理評審程序)

      作者: 玉誠環(huán)境標準化辦公室 來源: 玉誠環(huán)境標準化辦公室 時間:2018年02月23日 瀏覽次數(shù): 字體:[]

      文件

      管理評審程序

      體系編號

      G04-13

      標準編號

      Q/YCHJ069-2017

      編制人

      沈玲

      部門負責人審核

      文蕾

      人事部門審核                           

      黃智明

      分管領(lǐng)導審核

      鄒修陽

      1     目的

      通過管理評審的實施,評價公司的質(zhì)量管理體系運行是否滿足GB/T190012000標準的要求;是否能實現(xiàn)公司提出的質(zhì)量方針和目標;向顧客提供質(zhì)量保證并尋求改進機會。

      2     適用范圍

      本程序適用于公司最高管理者對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的有效性、適用性、充分性的評審。

      3     職責

      3.1   總經(jīng)理

      負責領(lǐng)導、策劃、組織管理評審,并主持評審會議,簽署評審報告。

      3.2   管理者代表

            負責向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況并提供管理評審所需資料,起草評審報告,審定糾正和預(yù)防措施,組織管理評審后的跟蹤檢查驗證。

      3.3    綜合處

      3.3.1  負責制定、實施、修改和完善本程序,對本程序失控負責。

      3.3.2  負責管理評審的計劃編制和準備工作,負責收集并提供管理評審所需信息和資料,負責糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證,保存管理評審文件和資料。

      3.4   與質(zhì)量有關(guān)的職能部門負責人:負責提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的信息和資料,參加管理評審會議,對評審提出的本部門主管的要求需改進的問題制定糾正和預(yù)防措施,并予以落實。

      4     工作程序

      4.1   管理評審的策劃

      4.1.1  管理評審每年至少進行一次,在下列情況下,可適當增加管理評審次數(shù)。

      a         公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。

      b         外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化。

      c         市場戰(zhàn)略和質(zhì)量概念的發(fā)展有明顯變化。

      d         認證機構(gòu)復(fù)審之前。

      e         社會需求和新技術(shù)的采用。

      4.1.2  管理評審的信息來源

      a       內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。(綜合處提供)

      b       質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。(綜合處提供)

      c       各部門對質(zhì)量管理體系文件的改進或修訂的建議。(各部門提供)

      d       對供方的管理情況及效果。(拓展處提供)

      e       服務(wù)質(zhì)量的定期分析報告。(物業(yè)管理處提供)

      f       顧客回訪、保修情況報告或?qū)︻櫩偷恼{(diào)查報告。(物業(yè)管理處提供)

      g       員工培訓報告。(綜合處提供)

      h       對顧客投訴的處理報告。(拓展處和午夜管理處提供)

      i       市場情況調(diào)查報告。(拓展處提供)

      j       公司發(fā)展規(guī)劃等。(各部門提供)

      k       糾正和預(yù)防措施的實施情況和效果評價。(綜合處和物業(yè)管理處提供)

      4.1.3  管理評審的準備工作

      a    綜合處負責收集有關(guān)管理評審信息。

      b         管理者代表提出評審專題,綜合處準備專題文件和資料,送公司總經(jīng)理審核。

      c         綜合處編制評審計劃,送管理者代表審核后,報公司經(jīng)理批準,綜合處將評審計劃及要求各部門配合的內(nèi)容、日程安排發(fā)送到參加和評審有關(guān)部門和人員。

      4.2  管理評審的主要內(nèi)容

      a    組織機構(gòu),包括資源和人員的適宜性。

      b    質(zhì)量管理體系的運行情況,各程序文件與企業(yè)實際情況的符合性。

      c    質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否適宜及其實現(xiàn)的有效性。

      d    過程是否被控制和有效。

      e    就顧客的重大投訴或重大質(zhì)量事故進行研究,并作出相應(yīng)糾正措施的決定。

      f    對當前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外部變化能否適應(yīng)。

      4.3  管理評審會議

      4.3.1 由公司總經(jīng)理主持評審會議

      4.3.2 參加評審會議的主要人員有:經(jīng)理、管理者代表和各部門負責人等。評審中要特別關(guān)注質(zhì)量管理體系中長期出現(xiàn)的問題并提出解決對策,最高管理者要對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性作出明確評價。綜合處負責管理評審會議的記錄,管理評審會議記錄應(yīng)有:評審內(nèi)容、評審結(jié)果、評審日期、地點、記錄人和主持人簽字。

      4.4   管理評審結(jié)果

            會議要對所涉及的評審內(nèi)容作出評審結(jié)論,提出明確要求。

      4.5   管理評審報告

            管理者代表根據(jù)評審會議記錄編制評審報告,主要內(nèi)容有:評審結(jié)論和要求、改進建議等,經(jīng)最高管理者審批后,由綜合處將評審報告發(fā)給參加評審會議的主要成員和有關(guān)責任部門。

      4.6    管理評審后續(xù)工作

      4.6.1  參加評審的責任部門根據(jù)評審報告制定糾正和預(yù)防措施。

      4.6.2  管理者代表負責審定糾正和預(yù)防措施,由責任部門實施,運籌部組織內(nèi)審員驗證實施情況。

      4.6.3  綜合處負責管理評審的會議簽到、通知、記錄、糾正措施的跟蹤驗證及管理評審計劃、評審報告等有關(guān)記錄的建檔和保存。

      5    相關(guān)文件

      5.1 《文件和資料控制程序》

      5.2 《 糾正和預(yù)防措施管理程序》

      6     質(zhì)量記錄

      6.1   《管理評審計劃》

      6.2  《會議簽到表》

      6.3  《管理評審報告》

      6.4  《管理評審會議記錄》

      6.4  《糾正和預(yù)防措施實施計劃》

       

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